Allmänt om Periodisk sammanställning
En allmän beskrivning för hantering av listor i MONITOR finns under Generellt i Startboken.
Vad skrivs ut i denna rutin?
Företag som säljer/levererar varor till köpare i andra EU-länder ska lämna uppgift om detta till Skatteverket. Den periodiska sammanställningen ska ha inkommit till Skatteverket på nedanstående datum. Detta gäller månaden efter den period då försäljningen skedde:
- Pappersredovisning - senast den 20:e
- Elektronisk redovisning - senast den 25:e
Inlämningsdatumet för den periodiska sammanställningen är alltså inte samma som för momsdeklarationen.
Från fliken Beställning i denna rutin kan underlag till denna redovisning skrivas ut. Utformningen på utskriften går välja via listtyp som Rapport enligt Skatteverkets avsedda blankett eller som Lista. Den periodiska sammanställningen kan även exporteras till fil.
Det är även möjligt att föra över den periodiska sammanställningen via internet till Skatteverket. I systemet skapas då en semikolonavgränsad fil som kan laddas upp till Skatteverket www.skatteverket.se via deras filöverföringstjänst. Kontrollera så att rätt format (format nummer 221) är inställt i rutinen EDI kopplingar.
De uppgifter som kommer med på rapporten baseras på försäljningsstatistik från fakturaloggen. Fakturaloggen uppdateras vid utskrift av fakturor.
Det belopp som redovisas under Värde av varuleveranser på rapporten, baseras på fakturering av radtyp 1-2, alltså artikelrader och fria orderrader. Värde av tjänsterader baseras på faktureringen av tjänsterader. Fakturadatumet styr till vilket kvartal uppgiften redovisas. Värde av trepartshandel finns det stöd för i MONITOR om Trepartshandel markerats på fliken Huvud i rutinerna Registrera kundorder eller Direktregistrera fakturor.
Se även utskriftsexempel med förklaringar till rapporten och listan.
Förutsättningar för Periodisk sammanställning
För att få ut värdena i den periodiska sammanställningen krävs att de kunder i kundregistret som tillhör EU-land är registrerade med VAT-nummer inklusive utländsk landskod. VAT-numret börjar alltid med två bokstäver för landskod. T.ex. för svenska företag börjar VAT-numret alltid med "SE". VAT-nummer på kunder anges på fliken Adresser/Villkor i rutin Uppdatering kunder eller i listan Parametrar i rutin Utskrift kunder.
Lagerställe
Om tilläggsfunktionen Lagrställehantering används går det att välja att skriva ut den Periodiska sammanställningen för önskat lagerställe.
Övriga länder
- Finland - Det finns en anpassning för att skriva ut och exportera den finska sammandragsdeklarationen för moms (Periodisk skattedeklaration). Detta görs via EDI kopplingen "226 - Export Sammandragsdeklaration Mervärdesskatt (Finland)" i formatgrupp 200.
- Estland - Det finns en anpassning för att skriva ut och exportera den estniska VD Report (Periodisk sammanställning) till fil. Detta görs via EDI kopplingen "225 - Export VD" i formatgrupp 200.
- Danmark - Det finns en anpassning för att skriva ut och exportera den danska EU-salg uden moms (Periodisk sammanställning) till fil. Detta görs via EDI kopplingen "228 - Export Periodisk sammanställning Danmark" i formatgrupp 200.
- Polen - Det finns en anpassning för att skriva ut och exportera den polska periodiska sammanställningen till fil. Detta görs via EDI kopplingen "229 - Export UE" i formatgrupp 200.
För ytterligare information om landsanpassningar, kontakta Monitor ERP Systems supportavdelning på tel. 0650-766 60, eller via e-post på support@monitor.se.
Fönsterfunktioner
Läs beskrivning av fönsterfunktionerna under Fönsterfunktioner i Startboken.