Utskriftsexempel
Här visas exempel och kommentarer för de olika listtyper som finns att välja på i beställningsbilden till Leverantörsreskontraanalys. Via Informationsmenyn går det att länka till rutinen Registrera leverantörsfakturor med aktuellt löpnummer inläst.
Det är även möjligt att selektera på status -1 för att visa makulerade fakturor i listorna.
Standard
I lista Standard visas detaljerad information om varje faktura: Löpnummer, Fakturatyp, Leverantörskod, Leverantörsfakturanummer, Fakturadatum, Preliminärdatum, Verifikationsdatum, Förfallodatum, Fullbetaldatum, Kassarabatt %, Moms, Fakturabelopp, Fakturabelopp valuta, Kassarabatt, Kassarabatt valuta, Restbelopp samt Restbelopp valuta.
De delsummeringar som görs i listorna är beroende på vilken gruppering som valts. Vid gruppering på leverantörskod görs delsummeringar totalt per leverantör. Vid gruppering på Fakturadatum görs delsummeringar totalt per månad. Om ingen valutakod är angiven i beställningsbilden visas totalsumman med asterisk bakom. Summering per valuta visas nedanför listan
Exempel på lista Standard, gruppering på Löpnummer, vänster sida.
.
Exempel på lista Standard, gruppering på Löpnummer, höger sida.
Exempel på lista Standard, gruppering på Fakturadatum, vänster sida.
Exempel på lista Standard, gruppering på Fakturadatum, höger sida.
Komprimerad
I lista Komprimerad visas Fakturabelopp och Restbelopp i leverantörsreskontran komprimerat totalt per leverantör eller per månad, beroende på gruppering i beställningsbild. Listan avslutas med en totalsummering av fakturabelopp och restbelopp.
Exempel för lista Komprimerad, grupperad på Leverantörskod.
Exempel för lista Komprimerad, grupperad på Fakturadatum.
Komprimerad - Åldersanalys
I lista Komprimerad med alterantivet Åldersanalys går det att se förfallna leverantörsskulder i tidsintervall grupperade på leverantörskod. Det är möjligt att skriva ut åldersanalysen med ett reskontradatum i dåtid.
Exempel på lista Komprimerad visa Åldersanalys, grupperad på leverantörskod.
Standard / Avstämning/dag - Enbart dagar med diff
Denna lista visar avstämning/dag och endast de dagar som det finns en differens. Fakturans löpnummer visas i kolumnen Spec för att ge bättre spårbarhet mellan reskontran och transaktionerna i huvudboken. Detta aktiveras genom att markera Spec på kontot för leverantörsskuld och preliminär leverantörsskuld i Kontoplan.
Exempel på Listtyp Standard / Avstämning/dag, enbart dagar med diff.
Händelselogg
I denna listtyp går det se information om bland annat vem som skapat/ändrat, definitivbokat och slutattesterat gjorda verifikationer.
Exempel på listtyp händelselogg.
Kommentar
I den här listan går att läsa och uppdatera kommentarer direkt i listan.
Exempel på listtyp Kommentar.