Du är här: Inköp > Leverantörsreskontra > Registrera leverantörsfakturor > Leverantörsfakturanummer/OCR-nummer

Leverantörsfakturanummer/OCR-nummer

Här anges leverantörens fakturanummer på den faktura som registreras. Detta nummer skickas med som information till leverantören vid utbetalning.

Om leverantören har parametern OCR markerad i rutin Uppdatering leverantörer byter detta fält namn till OCR-nummer och då måste istället ett giltigt OCR-nummer anges som referens för betalningen.

Kontroll av OCR-nummer sker med hjälp av "Luhn-algoritmen".

Sida av