Du är här: Försäljning > Kundreskontra > Återrapportering från fil / matchning > Kundreskontra

Kundreskontra

I denna tabell visas information om kundreskontraposterna. Enbart obetalda/delbetalda fakturor visas här.

Kundkod

Här visas kundkod.

Kundnamn

Här visas kundens namn.

Fakturanummer

Här visas fakturanummer.

F

Här går det att granska aktuell faktura genom att trycka på symbolen för granskning av faktura.

Förfallodat.

Här visas fakturans förfallodatum.

Bet. datum

Innnan matchning utförts är detta fält tomt. Efter matchning visas här betalningsdatumet från betalningsfilen.

Rest. belopp

Här visas eventuellt resterande belopp när matchningen är genomförd.

Bet. belopp

Här visas inbetalt belopp när matchningen är genomförd.

Nytt rest.belopp

Om det är en delbetalning som är gjord visas differensen mellan resterande belopp och betalt belopp. Eventuell differens beroende på valutakurser visas också.

Valuta

Här visas vilken valuta betalningen är gjord i.

Diffkod

Här går det att välja en diff.kod om det är en delbetalning, rabatt, avskrivning eller öresavrundning som orsakar differensen.

Bet. kurs

Här visas vilken valutakurs som gäller vid betalningstillfället. Detta kan dock ändras.

Bet. sätt

Här går det att välja vilket betalsätt som använts. Förvalt betalsätt är BG (Bankgirot).

Rta. - ränta

Om dröjsmålsränta tillämpas på kunden och betalningen är försenad så går det att markera om faktura ska räntefaktureras. Vid avmarkering kommer underlag till räntefaktura inte att skapas.

Uppl. rta. - upplupen ränta

Här visas vilket räntebelopp en försenad inbetalning medför.

K

Under K går det att ange eller läsa interna kopplade kommentarer till aktuell faktura.

Sida av