Du är här: Försäljning > Kundreskontra > Återrapportering från fil / matchning > Allmänt om Återrapportering från fil / matchning

Allmänt om Återrapportering från fil / matchning

Vad görs i denna rutin?

Denna rutin används för att återrapportera inbetalningsfiler från Bankgiro och PlusGiro. Vid inläsning från fil så sker en automatisk avprickning mot kundreskontran. Dvs. fakturorna registreras som betalda om betalningsinformationen i filen stämmer överens avseende belopp och fakturanummer mot kundreskontran. Betalningar som inte går att automatmatcha avprickas manuellt. Rutinen består av Fliken Bankgiro och Fliken PlusGiro.

Det finns ett antal matchningsregler vid återrapportering från fil som går att välja mellan:

Matchningsregler och övriga systeminställningar görs under Systeminställningarfliken Försäljning.

Det finns ett antal tilläggsfunktioner för inbetalning från fil, såsom matchning med OCR-nummer samt inläsning av avi-bilder från fil. Dessa tilläggstjänster är inte implementerade i MONITOR i dagsläget.

Bankgirots format hanterar inte utlandsbetalningar, enbart inhemska betalningar i SEK och EUR. PlusGirot hanterar både inhemska- och utlandsbetalningar.

Rutinen hanterar kassarabatter.

Internationella betalningar från Swedbank i formatet CSV läses in via fliken PlusGiro.

Fönsterfunktioner

- skriv ut lista på ej matchade poster. Denna lista går att använda som underlag för manuell inbetalning via t.ex. rutinen Inbetalningar.

- koppla från matchade poster. Används för att ångra en redan matchad post.

- matcha poster automatiskt. Används när matchning ska göras med automatik.

Läs beskrivning av övriga fönsterfunktioner under Fönsterfunktioner i Startboken.

Sida av