Du är här: Inköp > Leverantörsreskontra > Registrera leverantörsfakturor > Leverantörskod

Leverantörskod

Ange leverantörens kod eller tag upp Sök & Hämta (F4) för sökning i leverantörsregistret. Leverantörer registreras i rutin Uppdatering leverantörer. Leverantören kan även tas fram genom att ange bank- eller PlusGiro-nummer för leverantören i de fälten.

Om leverantören är spärrad för registrering av leverantörsfaktura går det inte att registrera fakturan och ett meddelande visas. I meddelandet går det även se orsak till spärren. I Uppdatering leverantörer anges om leverantören ska vara spärrad eller om ett meddelande som visas vid registrering av faktura. Även leverantörens status påverkar fakturaregistrering genom att Fråga om statusändring erhålls om leverantörens status är annan än 1. Oavsett hur denna fråga besvaras är fakturaregistrering möjlig.

Till höger om fältet Löpnummer visas en pratbubbla om det finns ett meddelande registrerat på leverantören enligt ovan. Meddelandet öppnas när leverantörskoden anges, men det går att öppna och läsa meddelandet igen genom att trycka på pratbubblan.

Om någon uppgift på en befintlig leverantör behöver uppdateras, så finns möjlighet att länka direkt till Uppdatering leverantörer via Informationsmenyn.

Om systeminställningen Föreslå föregående leverantör vid ankomstregistrering är aktiverad under Leverantörsreskontra på fliken Inköp i Systeminställningar, står föregående leverantörs uppgifter kvar i fältet Leverantörskod när en faktura sparats.

Sida av