Du är här: Inköp > Leverantörsreskontra > Uppdatera leverantörsreskontra > Fönstret Uppdatera leverantörsreskontra

Fönstret Uppdatera leverantörsreskontra

Då fönstret till rutinen öppnas ställer sig markören i fältet Löpnummer. Om en befintlig faktura väljs hämtas uppgifter om denna. Det är möjligt att ändra betalningsvillkor och förfallodatum på en befintlig faktura.

Det går också att ta bort en faktura. Vid borttag skapas ett bokföringsunderlag för att även motsvarande borttag ska ske i redovisningen. Även inköpsstatistiken uppdateras vid borttag av faktura.

Nyregistrering av fakturor kan även göras här. Det finns då möjlighet att samtidigt uppdatera statistik samt bokföringsunderlag.

De övriga uppgifter som här visas på en faktura är:

Sida av