Du är här: Inköp > Leverantörsreskontra > Utbetalning > Buntnummer

Buntnummer

Buntnummer är en automatisk funktion som sätter ett löpnummer för en bunt av betalningar motsvarande varje sammanställning från BG/PG. Buntnummer sätts automatiskt från nummerserie och håller samman betalningar som är verkställda samma betalningsdag. Vid integration till redovisningen erhålls ett separat verifikationsnummer för varje bunt.

Genom att använda Sök & Hämta går det att söka på tidigare registrerade buntnummer. Vid inäsning av befintligt buntnummer visas information om vilka fakturor som finns registrerade på denna bunt. Dessa går ej att ändra på.

Buntnummer är dessutom sökbart i diverse listor och rutiner, t.ex. Utskrift utbetalningsjournal / bokf.order eller Sökning leverantörsreskontra.

Fältet Buntnummer är aktivt enbart om startkod angivits under Nummerserier i Systemvård på raden Buntnummer för utbetalningar.

Sida av