Du är här: Inköp > Leverantörsreskontra > Utbetalning > Konteringsrutan

Konteringsrutan

Betalningens kontering uppdateras automatiskt om berörda konton är registrerade i rutin Kontoplan / Standardkonton i Systemvård. Här går det att kontrollera eller göra eventuella ändringar av betalningens kontering.

Rader kan raderas med hjälp av knappen Radera rad. Knappen Rest/Diff balanserar automatiskt fakturans kontering. Det går även att använda tangenten F9 eller Enter för balansering.

I kolumnen Kvantitet i konteringsrutan lägger systemet automatiskt utländskt belopp. Detta sker om Kvantitet markerats på bankkontot i Kontoplan. Om parametern Specifikation markerats på kontot i kontoplanen lägger systemet valutakoden i kolumnen Spec. i konteringsrutan.

Vid kontering av leverantörsskuld och preliminär leverantörsskuld kan fakturans löpnummer visas i fältet Spec. för att ge bättre spårbarhet mellan reskontran och transaktionerna i huvudboken. Detta aktiveras genom att markera Specifikation på kontot för leverantörsskuld och preliminär leverantörsskuld i kontoplanen.

Knappen Avbryt används för att avbryta det som gjorts i konteringsrutan utan att spara ändringar. Använd knappen OK för att stänga fönstret när konteringen är klar. Det går även att trycka Enter eller F9 på en ny rad för att stänga konteringsrutan.

Sida av