Du är här: Inköp > Leverantörsreskontra > Återrapportering LB/FB > Buntnummer

Buntnummer

Här visas nästkommande buntnummer som ska registreras. Buntnummer är en automatisk funktion som sätter ett löpnummer för en bunt av betalningar motsvarande varje sammanställning från BG/PG. Buntnummer sätts automatiskt från nummerserie och håller samman betalningar som är verkställda samma betalningsdag. Vid integration till redovisningen erhålls ett separat verifikationsnummer för varje bunt.

Buntnummer är dessutom sökbart i diverse listor och rutiner, t.ex. Utskrift inbetalningsjournal / bokf.order eller Sökning kundreskontra.

OBS! Fältet Buntnummer är aktivt enbart om startkod angivits under Nummerserier i Systemvård på raden Buntnummer för utbetalningar.

Sida av