Du är här: Inköp > Leverantörsreskontra > Attestera leverantörsfakturor > Fönstret Attestera leverantörsfakturor

Fönstret Attestera leverantörsfakturor

Rutinfönstret för Attestera leverantörsfakturor består av fyra sektioner. I den översta sektionen går det att välja Löpnummer och se Leverantörsnamn. Om ytterligare dokument lagts till fakturan i rutin Scanna leverantörsfakturor går det även att välja Dokumenttyp.

Nedanför finns en sektion som visar själva bilden på leverantörsfakturan, här finns även en verktygsrad med olika knappar för att t.ex. göra annoteringar, stämpla, zooma, osv. Under EFH på Fönstermenyn finns funktioner för att se fakturainformation, bläddra mellan fakturor, skicka faktura via e-post samt göra förvalda annoteringsinställningar.

Till höger finns en sektion där det går att se Fakturainformation.

I den nedersta sektionen görs kontering och attestering av fakturaraderna i fakturan.

Det går att dra i ramarna mellan sektionerna med muspekaren för att ändra bredd/höjd på sektionerna. Det går att använda rullhjulet på musen för att rulla fakturabilden uppåt/nedåt.

Sida av